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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

19 enero, 2022

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

19 enero, 2022

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Lic. Sandra Valdovinos

 

Auditorias 4T 2021

POR: Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

El Órgano Interno de Control del Instituto para la atención e inclusión para personas con Discapacidad, no realizo ninguna auditoria durante el periodo que se informa.


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de validación de la información (día/mes/año)Fecha de actualización de la información (día/mes/año)Nota
202101/10/202131/12/20222021Cuarto Trimestre 20210órgano Interno de control000NingunoNingunoNinguno0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7h7eTT4y9uVb4bGNingunohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7h7eTT4y9uVb4bGNingunoLic. Sandra Valdovinos0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7h7eTT4y9uVb4bG0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7h7eTT4y9uVb4bGÓrgano Interno de Control01/01/202201/01/2022El Órgano Interno de Control del Instituto para la atención e inclusión para personas con Discapacidad, no realizo ninguna auditoria durante el periodo que se informa.

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