DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
19 enero, 2022
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
19 enero, 2022
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Sandra Valdovinos
Auditorias 4T 2021
POR: Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad
De: Artículo 39 / Fracción XXIV
La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
El Órgano Interno de Control del Instituto para la atención e inclusión para personas con Discapacidad, no realizo ninguna auditoria durante el periodo que se informa.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Nota |
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2021 | 01/10/2021 | 31/12/2022 | 2021 | Cuarto Trimestre 2021 | 0 | órgano Interno de control | 0 | 0 | 0 | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7h7eTT4y9uVb4bG | Ninguno | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7h7eTT4y9uVb4bG | Ninguno | Lic. Sandra Valdovinos | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7h7eTT4y9uVb4bG | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7h7eTT4y9uVb4bG | Órgano Interno de Control | 01/01/2022 | 01/01/2022 | El Órgano Interno de Control del Instituto para la atención e inclusión para personas con Discapacidad, no realizo ninguna auditoria durante el periodo que se informa. |
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