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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Administración
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

21 diciembre, 2021

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

4 enero, 2022

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Órgano Interno de Control

 

Los informes de resultados de las auditorías - Cuarto Trimestre 2021

POR: Secretaría de Administración


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Justificación:

El Órgano Interno de Control, no generó información durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del año en curso.


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de validación de la información (día/mes/año)Fecha de actualización de la información (día/mes/año)Nota
202101/10/202131/12/20212021Ver NotaVer NotaVer NotaVer NotaVer NotaVer NotaVer NotaVer NotaVer NotaVer NotaVer Notahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3zXfz3BWDiXYUsBVer Notahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3zXfz3BWDiXYUsBhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3zXfz3BWDiXYUsBVer NotaVer Nota0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3zXfz3BWDiXYUsB0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3zXfz3BWDiXYUsBÓrgano Interno de Control Lic. Victor Rolando Padilla Delgado03/01/202231/12/2021El Órgano Interno de Control, no generó información durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del año en curso.

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