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Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
4 mayo, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
11 agosto, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Juan Alvárez Romero
Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Información del Avance Presupuestal del ITSZaS
Periodo: Enero-Diciembre
Año: 2016
Ejercicio | Periodo que se reporta | Clave del capítulo | Denominación del capítulo | Presupuesto asignado por capítulo | Presupuesto modificado por capítulo | Presupuesto ejercido por capítulo | Clave del concepto | Denominación del concepto | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto ejercido por concepto | Clave de la partida | Denominación de la partida | Presupuesto asignado por partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido por partida | Justificación de la modificación del presupuesto | Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal | Hipervínculo a los Balances generales | Hipervínculo al Estado financiero | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
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2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 20,357,592.48 | 8,314,061.34 | 28,671,653.82 | 1100 | REMUNERACION AL PERSONAL DE CARTER PERMANENTE | 9,648,670.68 | 13,556,978.73 | 13,556,978.73 | 1131 | SUELDOS BASE. | 9,648,670.68 | 13,556,978.73 | 13,556,978.73 | pago de capitulo 1000 | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1200 | REMUNERACION DE CARÁCTER TRANSITORIO | 1,481,119.32 | 1,448,008.84 | 1,448,008.84 | 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,481,119.32 | 1,448,008.84 | 1,448,008.84 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2,770,929.38 | 5,509,419.59 | 4,555,986.26 | 1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PR | 1,285,446.00 | 1,693,916.29 | 1,693,916.29 | pago de capitulo 1000 | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1311 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. | 600,000.00 | 878,773.23 | 878,773.23 | pago de capitulo 1000 | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 505,403.60 | 2,571,997.77 | 1,618,564.44 | pago de capitulo 1000 | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1344 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES | 94,999.92 | 76,929.25 | 76,929.25 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1346 | COMPENSACIONES DOCENTES PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y E | 120,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1349 | COMPENSACIONES ADICIONALES A MAESTROS COMISIONADOS | 165,079.86 | 212,803.05 | 212,803.05 | pago de capitulo 1000 | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 3,738,000.00 | 4,173,904.43 | 2,338,895.78 | 1413 | PLAN DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL. | 1,500,000.00 | 1,575,695.40 | 739,883.69 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1415 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZAD | 840,000.00 | 978,777.64 | 413,164.65 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1422 | APORTACIONES AL INFONAVIT. | 990,000.00 | 1,157,350.33 | 991,715.61 | pago de capitulo 1000 | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. | 408,000.00 | 462,081.06 | 194,131.83 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2,491,692.10 | 3,641,515.03 | 3,418,066.99 | 1522 | PAGO DE LIQUIDACIONES | 10,000.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 2,481,692.10 | 3,641,515.03 | 3,418,066.99 | pago de capitulo 1000 | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1700 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 227,181.00 | 341,827.20 | 341,827.20 | 1712 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. | 227,181.00 | 341,827.20 | 341,827.20 | pago de capitulo 1000 | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,619,324.76 | 1,118,888.75 | 1,118,888.75 | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE DOCUMENTOS Y ART. OF. | 534,692.62 | 301,012.49 | 301,012.49 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 142,527.31 | 102,046.16 | 102,046.16 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 23,480.22 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2141 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFO | 192,762.40 | 76,513.57 | 76,513.57 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2142 | MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVEST | 9,573.98 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 71,123.98 | 20,752.00 | 20,752.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 80,510.40 | 101,700.76 | 101,700.76 | Ampliación para pago de materiales necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2171 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 14,714.33 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2200 | ALIMENTOS Y UTINCILIOS | 131,575.98 | 38,106.44 | 38,106.44 | 2214 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO D | 117,532.98 | 25,122.74 | 25,122.74 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2216 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO D | 14,043.00 | 12,983.70 | 12,983.70 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 59,074.02 | 43,947.81 | 43,947.81 | 2411 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. | 5,500.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 1,000.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 1,280.00 | 100.00 | 100.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 500.00 | 250.00 | 250.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,280.00 | 3,409.98 | 3,409.98 | Ampliación para pago de materiales necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. | 10,774.02 | 12,872.10 | 12,872.10 | Ampliación para pago de materiales necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. | 7,850.00 | 1,005.52 | 1,005.52 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. | 25,750.00 | 3,475.80 | 3,475.80 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP | 4,140.00 | 22,834.41 | 22,834.41 | Pago de material | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS | 87,506.00 | 17,775.86 | 17,775.86 | 2511 | SUSTANCIAS QUÍMICAS. | 1,000.00 | 4,293.37 | 4,293.37 | Ampliación para pago de materiales necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2521 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. | 12,550.00 | 12,660.00 | 12,660.00 | Ampliación para pago de materiales necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | 21,396.00 | 345.49 | 345.49 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. | 2,000.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2551 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI | 38,400.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 12,160.00 | 477.00 | 477.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2600 | COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS | 399,019.96 | 496,730.28 | 496,730.28 | 2614 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO | 399,019.96 | 496,730.28 | 496,730.28 | Ampliación para pago de materiales necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 255,894.85 | 64,303.76 | 64,303.76 | 2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. | 209,340.80 | 64,303.76 | 64,303.76 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 11,486.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 35,068.05 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 151,561.33 | 157,012.11 | 157,012.11 | 2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | 21,552.62 | 18,627.65 | 18,627.65 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. | 63,328.71 | 22,942.59 | 22,942.59 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR | 2,200.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN | 39,000.00 | 112,999.42 | 112,999.42 | Ampliación para pago de materiales necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2971 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFE | 4,000.00 | 175.61 | 175.61 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O | 8,980.00 | 1,785.44 | 1,785.44 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB | 12,500.00 | 481.40 | 481.40 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,157,977.08 | 3,002,542.07 | 2,942,381.88 | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 487,433.92 | 435,387.83 | 435,387.83 | 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 244,999.92 | 280,277.00 | 280,277.00 | Ampliación para pago de servicios necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3121 | GAS | 3,078.00 | 1,125.01 | 1,125.01 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3131 | SERVICIO DE AGUA. | 12,000.00 | 11,932.14 | 11,932.14 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3141 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. | 68,532.00 | 63,238.18 | 63,238.18 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3151 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. | 48,800.00 | 42,213.14 | 42,213.14 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3163 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI | 98,304.00 | 30,726.82 | 30,726.82 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3181 | SERVICIO POSTAL. | 11,720.00 | 5,875.54 | 5,875.54 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 211,216.00 | 51,213.39 | 51,213.39 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. | 12,000.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | Ampliación para pago de servicios necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3232 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 33,000.00 | 4,727.00 | 4,727.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3255 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS PAR | 11,999.98 | 2,000.00 | 2,000.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. | 1,000.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 125,216.02 | 25,086.39 | 25,086.39 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3293 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 28,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 567,744.74 | 1,447,809.12 | 1,447,809.12 | 3314 | CONSULTORÍAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADO | 262,020.60 | 1,133,421.16 | 1,133,421.16 | Recurso extraordinario para capacitación | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3331 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA. | 9,000.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | Ampliación para pago de servicios necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT | 141,400.50 | 27,112.00 | 27,112.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3363 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA | 5,523.64 | 23,935.96 | 23,935.96 | Ampliación para pago de servicios necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3365 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPER | 7,000.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3392 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCES | 123,800.00 | 247,100.00 | 247,100.00 | Pago de acreditacion de carreras | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3393 | SERVICIOS INTEGRALES | 19,000.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 165,888.48 | 47,619.86 | 47,619.86 | 3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 30,000.04 | 8,106.02 | 8,106.02 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3441 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. | 82,000.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3451 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. | 50,710.00 | 33,307.84 | 33,307.84 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3471 | FLETES Y MANIOBRAS. | 3,178.44 | 6,206.00 | 6,206.00 | Ampliación para pago de servicios necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 138,899.69 | 140,962.37 | 140,962.37 | 3511 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. | 17,000.00 | 10,002.20 | 10,002.20 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3521 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP | 48,000.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3531 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO | 7,999.92 | 785.00 | 785.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTR | 37,299.77 | 107,272.82 | 107,272.82 | Ampliación para pago de servicios necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3571 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP | 23,000.00 | 17,201.36 | 17,201.36 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3581 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG | 5,600.00 | 1,524.99 | 1,524.99 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 423,370.00 | 323,219.76 | 323,219.76 | 3621 | DIFISION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA | 415,370.00 | 314,304.00 | 314,304.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3623 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓ | 8,000.00 | 8,915.76 | 8,915.76 | Ampliación para pago de servicios necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 739,466.06 | 174,780.12 | 174,780.12 | 3714 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 39,000.00 | 7,675.00 | 7,675.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3716 | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | 8,000.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 4,426.02 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3724 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL | 98,442.60 | 15,819.50 | 15,819.50 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3751 | VIÁTICOS ESTATALES | 900.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 1,500.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3754 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL | 448,106.04 | 111,262.96 | 111,262.96 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3762 | VIATICOS EN EL EXTRAMJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS | 12,000.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3781 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 127,091.40 | 40,022.66 | 40,022.66 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 284,258.23 | 156,047.42 | 156,047.42 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | 284,258.23 | 156,047.42 | 156,047.42 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 139,699.96 | 225,502.20 | 165,342.01 | 3922 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN. | 39,700.00 | 9,172.54 | 9,172.54 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES. | 99,999.96 | 216,329.66 | 156,169.47 | Ampliación para pago de servicios necesarios para la operación de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 4000 | TRANSFERENCIA ASIGNACIONES, SUNSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,157,977.08 | 3,002,542.07 | 2,942,381.88 | 4400 | AYUDAS SOCIALES | 154054.8 | 54731.91 | 54731.91 | 4411 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTUTRALES, DEPORTIVAS | 82,800.00 | 21,059.91 | 21,059.91 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 4000 | TRANSFERENCIA ASIGNACIONES, SUNSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4412 | AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN | 20,000.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 4000 | TRANSFERENCIA ASIGNACIONES, SUNSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4414 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A | 51,254.80 | 33,672.00 | 33,672.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 152,607.19 | 166,344.00 | 166,344.00 | 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 152607.19 | 166344 | 166344 | 5111 | MOBILIARIO | - | 145,000.00 | 145,000.00 | Adquisión de mobiliario para aulas | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5112 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 4,999.30 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5151 | BIENES INFORMÁTICOS. | 147,607.89 | 21,344.00 | 21,344.00 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 70000 | 70000 | 5221 | APARATOS DEPORTIVOS | - | 70,000.00 | 70,000.00 | Recurso extraordinario para mejoramiento de instalaciones deportiva | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 9842.31 | 0 | 0 | 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 9,842.31 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 200000 | 0 | 0 | 5414 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DISTANADOS A SERVICIO | 200,000.00 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 80687.38 | 42622.37 | 42622.37 | 5611 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 2,499.22 | - | - | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | |||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5651 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC | 39,472.36 | 39,472.36 | 39,472.36 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5671 | HERRAMIENTAS | 38,715.80 | 3,150.01 | 3,150.01 | Se realizo tranferencia para el pago de capitulo 1000, aquision de materiales y pago de servicios necesarios para el funcionamiento de la institución | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 | ||||||||||||
2016 | Enero-Diciembre 2016 | 6000 | INVERSION PUBLICA | 300,000.00 | 362,406.27 | 362,406.27 | 6200 | OBRA PUBLICA Y BIENES PROPIOS | 300,000.00 | 362,406.27 | 362,406.27 | 6221 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 300,000.00 | 362,406.27 | 362,406.27 | Conclusión de construcción de cafetería escolar | 31/03/2017 | Depto de planeacion | 2016 | 31/03/2017 |
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- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
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