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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Economía
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

25 noviembre, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

25 noviembre, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

LIC.MARGARITA QUIROZ RAMIREZ

 

Informe de resultado de auditorias Tercer Trimestre 2020

POR: Secretaría de Economía


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
202001/07/202030/09/2020201801 enero al 31 de diciembre de 2018Auditoría internaAuditoría Financiera y de CumplimientoAFC/SEZAC/OIC/01/2018Departamento de Auditoría Interna y Desarrollo de la Mejora de la Gestión del órgano Interno de ControlSE/OIC/064/2018SE/OIC/064/2018No se solicito información adicionalVigilar la administración y ejercicio de los recursos públicos autorizados al Subprograma de Fomento al AutoempleoSubprograma de Fomento al AutoempleoArtículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Artículo párrafo cuarto 10 fracciones I y II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 55 y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 9 fracción II y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.SE/OIC/102/2019VER NOTAVER NOTAVER NOTAVER NOTASe turnará a la autoridad correspondienteCARLOSBARCENAPOUS3VER NOTA1VER NOTAÓrgano Interno de Control de la Secretaría de Economía15/10/202030/09/2020Nota 1. Por lo que respecta a los hipervínculos de recomendaciones hechas, informes finales e informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se publica información en razón de que al momento se está procesando la información y la intervención del Comité de Transparencia. Una vez emitida la resolución por el Comité se actualizará la información. Nota 2. No se alimenta el hipervínculo al programa anual de auditorías en razón a que no se cuenta con uno.
202001/07/202030/09/20202018 y 2019Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018 y 01 de Enero al 31 de marzo de 2019Auditoría internaAuditoría Financiera y de CumplimientoAFC/SEZAC/OIC/01/2019Departamento de Auditoría Interna y Desarrollo de la Mejora de la Gestión del órgano Interno de ControlSE/OIC/079/2019SE/OIC/079/2019No se solicito información adicionalVerificar la administración y ejercico de los recursos públicos estatales autorizados al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros".Numeral 2.5 CombustibleArtículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Artículo párrafo cuarto 10 fracciones I y II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 55 y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 9 fracción II y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.SE/OIC/003/2020VER NOTAVER NOTAVER NOTAVER NOTASe turnará a la autoridad correspondienteCARLOSBARCENAPOUS0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1GZELl0w5rxt6I7De las 3 observaciones emitidas, no se solvento ningunaVER NOTAÓrgano Interno de Control de la Secretaría de Economía15/10/202030/09/2020Nota 1. Por lo que respecta a los hipervínculos de recomendaciones hechas, informes finales e informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se publica información en razón de que al momento se está procesando la información y la intervención del Comité de Transparencia. Una vez emitida la resolución por el Comité se actualizará la información. Nota 2. No se alimenta el hipervínculo al programa anual de auditorías en razón a que no se cuenta con uno.

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